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文章摘要:财政信息,,。
一、部门主要职责
县委外宣办(县政府新闻办)是县委和县人民政府统筹协调全县外宣工作的综合性职能机构。根据省委、市委外宣机构设置及要求,皇冠盘口:县委外宣办与县政府新闻办一个机构、两块牌子。其主要工作职责有:
1、贯彻落实中央、省委、市委对外宣传的方针、政策和指示,统筹规划、宏观指导、归口管理全县对外宣传工作。
2、研究、拟定并实施全县重大问题、重要活动及突发事件的对外宣传计划、意见和口径。指导和协调县级各部门、新闻单位和乡镇的对外宣传工作。
3、统筹协调全县重大活动的对外宣传和对外文化交流。
4、管理全县新闻发布、突发事件的对外报道、互联网新闻宣传、域外媒体记者来合采访、对外宣传品的制作等对外宣传工作。
5、完成县委和县政府交办的其他任务。
二、2018年主要工作任务
(一)加强理论学习,提高工作效率。加强机关干部学习。在学习日程安排上,坚持每周五举行学习日活动,保证每周学习一次;在学习方式上,开展“党员讲党课”“支部书记送报下乡”等活动外,要将理论学习与三联三扶活动相结合,要完善中心组学习制度。严格规范集中学习、个人自学、调查研究、讨论交流、档案管理制度,以制度规范学习,增强效果。
(二)力争新闻外宣工作实现新突破。大胆尝试影像新闻的创作和报送。今年我县将在新闻外宣工作中加强对各种影像资料的搜集和存档,在条件允许的情况下,力争在年底前能创作一个反映全县特色工作的专题片,争取在陕西电视台及网络频道播出,以提升合阳的知名度。
(三)加强通讯员队伍建设。计划从全县各镇办及机关事业各单位确定一名专职通讯员,组建我县外宣队伍,为了扩大新闻信息的采集范围,每名通讯员每月至少上报一篇信息,逐步形成覆盖全县的信息网。为了提高通讯员的供稿质量,计划邀请省市县有影响力的新闻媒体人,为我县通讯员每年进行一至二次专题培训。
(四)借助重大节日,配合县上的大型新闻外宣活动,邀请域外媒体记者来合采访,提高我县在域外的知名度。
三、部门预算单位构成
本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制16人,实有人员15人。单位管理的离退休人员6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆。
六、部门预算绩效目标说明
本部门严格按照预算绩效管理要求,制定了相应规章制度,2018年我单位将采取有力措施抓管理、强绩效,不断提升财政资金使用效益。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
本年收入总计123.8万元,其中人员经费120.8万元,商品和公共服务经费3万元,专项业务费拨款0万元,非税收入安排的拨款0万元。
较上年增加2.9万元,增长2.34%,原因为:落实了在职和离退休人员改革性补贴的发放。
本年支出总计123.8万元,其中工资福利支出92万元,商品和服务支出3万元,对个人和家庭补助支出28.8万元,专项业务费支出0万元,非税收入安排的支出0万元。
较上年增加2.9万元,增长2.34%,原因为:落实了在职和离退休人员改革性补贴的发放,干部职工工资等基本支出增加。
(二)财政拨款收支情况。
本部门财政拨款收入123.8万元,较上年增加2.9 万元,增长2.34%,原因为:落实了在职和离退休人员改革性补贴的发放。其中人员经费120.8万元,商品和公共服务经费3万元,专项业务费拨款0万元,非税收入安排的拨款0万元。
本部门财政拨款支出123.8万元,较上年增加2.9 万元,增长2.34%,原因为:落实了在职和离退休人员改革性补贴的发放。其中工资福利支出92万元,商品和服务支出3万元,对个人和家庭补助支出28.8万元,专项业务费支出0万元,非税收入安排的支出0万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门一般公共预算拨款123.8万元,较上年增加2.9万元,增长2.34 %,原因为:落实了在职和离退休人员改革性补贴的发放。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按支出功能分类,行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务2013101)123.8万元,其中人员经费120.8万元,较上年增加2.9万元,原因为:落实了在职和离退休人员改革性补贴的发放。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按支出经济分类,工资和福利支出92万元,全部为人员支出,较去年支出增加了0.4万元,原因是工资普调及在职和退休人员改革性补贴的发放。商品和服务支出3万元,其中公用经费支出3万元,专项业务经费支出0万元,较去年减少0.8万元,主要原因是严格执行八项规定。对个人和家庭补助支出28.8万元,其中人员经费支出28.8万元,专项业务经费支出0万元,较去年增加2.7万元,原因是原因是落实了在职和离退休人员改革性补贴的发放。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支
(六)“三公”经费等预算情况
2018年本部门“三公”经费预算共计6.5万元,较上年“三公”预算减少0.1万元。其中,因公出国(境)0万元,较上年无增减;公务用车购置0万元,较上年无增减;公务用车运行维护费2.8万元,较去年公务用车运行维护费用2.8万元持平,主要原因是我局健全了用车审批制度,科学合理安排公务用车,保证费用不突破上年支出数。公务接待费3.7万元,较上年减少0.1万元,主要原因是我局认真贯彻“八项规定”,严格执行公务接待管理办法,确保接待费运行在合理的区间。
2018年本部门无会议、培训安排的预算支出。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费安排了3万元,较上年减少了0.8万元,主要原因是严格执行八项规定,压缩一般性支出。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
(一)基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
(三)一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
1、因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共合阳县委对外宣传办公室
2018年3月2日